Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2012/51 1.10.2012 Objednávame si u Vás: -výkopové práce Dunajec s,r,o . 36479781  168.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/29 4.5.2016 Objednávame si u Vás: -servis gamatiek KD, OcÚ, PZ, penzión Daniel Dlhý 40124169  168.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/92 6.5.2016 Za čistenie gamatiek Daniel Dlhý 40124169  168.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/220 26.10.2016 Za prepravu osôb - seniorov Č. Kláštor -Poprad Dušan travel s.r.o. 47596171  168.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/19 25.2.2022 Objednávame si u Vás: -UPS+akumulátor WebComs, s.r.o. 36516244  168.79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/83 22.3.2022 Za akumulátor k PC a nepretržitý zdroj napájania WebComs, s.r.o. 36516244  168.79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/73 1.12.2016 Objednávame si u Vás: -služby prepravy, prenájom strojov, lešenia MDZ s.r.o. 26748851  169.30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/251 6.12.2016 Za poskytnuté služby doprava mat. prenáj. lešenia MDZ s.r.o. 26748851  169.30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/204 20.8.2018 Za elektrinu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  169.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/190 19.7.2021 Za elektrinu VO a MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  169.63 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/15 28.1.2014 Objednávame si u Vás: -opravu MR VA-KU-CO 17122601  169.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/28 3.3.2014 Za montáž a opravu MR VA-KU-CO 17122601  169.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/129 2.7.2015 za ochranné prac. pomoôcky a prac. náradie §54 Mária Ovcarčíková, DUO MIX 35215810  169.95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/26 1.5.2012 Objednávame si u Vás: -kanal. rury -rybnik,priepust Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  170.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/22 1.3.2022 Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu bleskozvodu ČOV1 Ľubomír Krempaský 41571134  170.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/145 27.5.2022 Za elektro. revízie na ČOV Ľubomír Krempaský 41571134  170.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/177 17.7.2017 Za tonery WebComs, s.r.o. 36516244  170.10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/136 3.7.2013 Za vývoz TKO 6/2013 EKOS spol. s r. o. 36168475  170.15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/92 20.10.2017 Objednávame si u Vás: -prepravu osôb ČK-PP a späť. Horník Dušan 37240889  170.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/268 6.11.2017 Za prepravu osôb na koncert integrácia Horník Dušan 37240889  170.40 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies