Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/13 8.2.2021 Za servisné poplatky Mapový portál Cleerio SK s.r.o. 46812342  180.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/11 24.1.2022 Objednávame si u Vás: -školenie BOZP pracovníkov OcÚ, MŠ Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. 50711687  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/12 31.1.2022 Za školenie zamestnancov a dokumentácia BOZP Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. 50711687  180.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/4 10.1.2023 Objednávame si u Vás: Vypracovanie znaleckého posudku na parcelu KNC č. 698/4 k.ú. Červený... Ing. Ján Trebuňa 46147764  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/65 3.4.2023 Za znalecký posudok Ing. Ján Trebuňa 46147764  180.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/39 2.9.2023 Objednávame si u Vás: Vypracovanie znaleckého posudku na parcelu KNC č. 866/10 k.ú. Červený... Ing. Ján Trebuňa 46147764  180.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/58 15.11.2023 Objednávame si u Vás: Vypracovanie GP pre majetko právne vysporiadanie Marek Furcoň 54394651  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/261 28.9.2023 Za znalecký posudok p.č. KNC 866/10 Ing. Ján Trebuňa 46147764  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/372 12.12.2023 Za geodetické práce GO plán 110/23 Marek Furcoň 54394651  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/82 18.3.2024 Za služby PZS Nemocnica Poprad, a.s. 36513458  180.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2024_06_11 11.6.2024 Zmluva o nájme pozemku Marhefková Mária, Mgr. 55623271  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/217 13.11.2013 Za vývoz TKO 10/2013 EKOS spol. s r. o. 36168475  180.69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/260 31.12.2015 za potraviny Ľubomír Regec 37883887  180.88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/22 31.1.2016 Za potraviny Ľubomír Regec 37883887  181.41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/188 19.9.2016 Za vodu ver. WC PVPS a.s. 36500968  181.55 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/31 6.5.2016 Objednávame si u Vás: -prepravu materiálu pre účely obce MDZ s.r.o. 26748851  182.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/112 30.5.2016 Za dopravu materiálu od 02.05.2016-16.05.2016 MDZ s.r.o. 26748851  182.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/207 31.10.2013 za opravu PC a toner WebComs, s.r.o. 36516244  182.38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/92 30.4.2013 za potraviny Ivana Marhefková 845503   182.48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/70 25.7.2017 Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu JD rozhlasy SK s.r.o. 44528035  183.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies