Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/183 3.7.2023 Za knihy Pastierik na zlatom voze Majeríková - GORALINGA 43675000  90.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/15 1.2.2024 Za nakladanie s použ. textilom Ľubomír Ludvik WINDOORS 37655264  90.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/158 17.8.2015 Za mobil a internet Orange Slovensko a.s. 35697270  90.11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/73 24.5.2012 Za tonery a kanc. materiál WebComs, s.r.o. 36516244  90.23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/33 17.2.2014 za potraviny Diamon s.r.o. 36478628  90.61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/112 9.7.2012 za vyv. TKO 6/2012 EKOS spol. s r. o. 36168475  90.81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/173 10.8.2016 Za mobil a internet a tel.MŠ Orange Slovensko a.s. 35697270  90.82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/181 18.10.2012 za plakety - jubileá MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  91.03 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/59 13.9.2016 Objednávame si u Vás: -plakety pre jubilujúcich dôchodcov MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  91.10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/198 3.10.2016 Za plakety pre dôchodcov MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  91.10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/83 7.6.2012 za telefón 5/12 Slovak Telekom, a.s. 35763469  91.16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/71 16.3.2020 Za vypracovanie ročného hlásenia odpady EKOS spol. s r. o. 36168475  91.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/25 9.2.2024 za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  91.42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/57 29.2.2024 za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  91.42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/271 30.9.2022 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  91.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/46 13.4.2015 Za potraviny Branko Michlík 43625339  91.73 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2015/35 22.5.2015 Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo oprava amfiteatra Lesné družstvo Krížová skala 36459160  91.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/88 26.5.2015 Za stavebné rezivo na amfiteáter Lesné družstvo Krížová skala 36459160  91.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/88 30.4.2013 za potraviny Branko Michlík 43625339  91.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/8 7.2.2012 za mobil a int. Orange Slovensko a.s. 35697270  91.91 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies