|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/16 |
15.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -dekontam. chlad. zariad v dome smútku |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/15 |
8.2.2021 |
Za telefon 1/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/96 |
21.4.2021 |
Za dekontam. chlad. zariad v dome smútku |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/100 |
5.5.2021 |
Za vytvorenie www stránky pieniny.sk a umiestenie |
Ing. Rudolf Kukura |
10759433 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/138 |
8.6.2021 |
Za telefon 5/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/187 |
15.7.2021 |
Za telefon 6/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/283 |
13.10.2021 |
Za telefon 9/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/305 |
9.11.2021 |
Za telefon 10/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/70 |
3.4.2023 |
Za školenie členov kontrolných skupín DHZO |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
50711687 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/135 |
24.5.2023 |
Za vytvorenie www stránky pieniny.sk/obec |
Daniela Kukurová |
45401331 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/233 |
8.7.2019 |
Za telefón 6/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/233 |
9.9.2021 |
Za telefon 8/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/249 |
9.8.2019 |
Za telefón 7/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/232 |
3.9.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
70.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/267 |
10.9.2019 |
Za telefón 8/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/155 |
13.7.2020 |
Za telefón 6/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/364 |
16.12.2021 |
Za telefon 11/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/101 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
70.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/369 |
31.12.2018 |
Za telefón 12/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/309 |
9.10.2019 |
Za telefón 9/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.26 EUR |