|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/316 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
49.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/326 |
30.11.2018 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
49.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/14 |
11.2.2020 |
služby- Pracovná zdravotná služba |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
49.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/75 |
26.3.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
49.87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/71 |
14.11.2016 |
Objednávame si u Vás: -prestieranie pre KD |
EUROMAT |
7541024197 |
49.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/236 |
15.11.2016 |
Za prestieranie KD |
EUROMAT |
7541024197 |
49.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/6 |
18.1.2013 |
Za prísl. k PC |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
49.97 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/13 |
20.2.2011 |
Objednávame si u Vás: práce pri výmene bojlera MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
50.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/29 |
1.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -pripojenie a ober el. energie v areali ATC, počas 36.ročníka ZFS |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
50.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dotácii 12.06.2012 |
12.6.2012 |
Zmluva o fin. príspevku Spojenej škole v Sp.Starej Vsi |
Spojená škola |
42232228 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/24 |
25.2.2013 |
Za školenie BOZP |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
50.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/12 |
2.2.2013 |
Objednávame si u Vás: -školenie BOZP |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
50.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
K/18/13 |
8.3.2013 |
Zmluva o nájme pozemku pod sirénou |
ZEW, a.s. |
490785702 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/206 |
29.10.2013 |
za podanie občerstvenia počas - Malý pieninský ma |
D.J.K, s.r.o. |
31691897 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/211 |
7.11.2013 |
za Zamagurské noviny |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
50.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/48 |
11.9.2013 |
Objednávame si u Vás: -občerstvenie počas MPM2013 |
D.J.K, s.r.o. |
31691897 |
50.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/22 |
24.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -vrstvu sup.čísel do GIS obce Č.Kláštor |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/56 |
1.4.2014 |
Za vyhotovenie vrstvy súpisných čísel v digitálnej |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/172 |
9.9.2014 |
Za kameramanské práce |
indievisual s.r.o |
47496193 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/200 |
17.10.2014 |
Za vyhotovenie vrstiev v digitálnej mape |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
50.00 EUR |