|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/201 |
17.10.2013 |
za okná a dvere KS |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
1,395.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/164 |
27.8.2013 |
za okná a dvere PVC |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
588.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/97 |
17.5.2013 |
Za opätovné pripojenie odberného miesta ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
46.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/163 |
29.7.2015 |
Za oplechovanie dubových lavičiek a košov |
Labant Vasil |
35398825 |
204.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/256 |
20.10.2017 |
Za OPP a materiál § 54 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
65.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/286 |
14.11.2017 |
Za OPP a materiál § 54 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
132.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/14 |
2.2.2016 |
Za OPP, pracovná obuv a náradie - §54 |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
56.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/158 |
21.7.2016 |
Za OPP, pracovná obuv a náradie - §54 |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
174.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/8 |
10.2.2011 |
za opr. MR |
VA-KU-CO Vaclav Kula |
17122601 |
100.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/7 |
2.2.2011 |
za opr. PC |
COMCAS, s.r.o. |
36494271 |
39.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/56 |
18.4.2012 |
za opr. WC MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
125.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/78 |
26.3.2020 |
Za opravu Hotspotu pri lávke |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
216.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/84 |
22.3.2022 |
Za opravu snežnej frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
197.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/346 |
27.11.2023 |
za opravu TV pre kamerový systém |
ESC sk s.r.o. |
46616560 |
352.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/273 |
2.11.2018 |
Za opravu asfaltových chodníkov v obci |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
8,363.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/131 |
6.5.2019 |
Za opravu čerpadla |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
349.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/214 |
16.8.2021 |
za opravu čerpadla ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
395.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/254 |
12.9.2023 |
Za opravu čerpadla Heron EMPH 80 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/184 |
26.9.2014 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
171.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/222 |
4.11.2014 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
256.86 EUR |