|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/36 |
9.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -dopravne sluzby - preprava materiálu, tovaru, bio odpadu, podľa potreby |
ANTHOS |
52450325 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/366 |
31.12.2022 |
Za prepravu 2022 |
ANTHOS |
52450325 |
345.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/13 |
11.2.2023 |
Objednávame si u Vás: -dopravne sluzby - preprava materiálu, tovaru, bio odpadu, podla potreby |
ANTHOS |
52450325 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/20 |
15.5.2023 |
Objednávame si u Vás: -servisné a údržbárske práce na nehnuteľnom majetk obce, podľa... |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/206 |
13.7.2023 |
Za servisné práce na obecnom majetku |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
225.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/207 |
13.7.2023 |
Za vývoz bio odpadu |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
144.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/208 |
13.7.2023 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
279.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/231 |
10.8.2023 |
Za kosenie a zbieranie trávy |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
282.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/295 |
6.11.2023 |
Za vývoz BIO odpadu , dovz rúr a prenájom kosačky |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
319.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/340 |
8.11.2023 |
za kosenie hrabanie zber odpadov a servisné práce |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
346.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_03_22 |
23.3.2023 |
Memorandum o spolupráci |
MALÝ PIENINSKÝ MARATÓN, o.z. |
52476162 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/15 |
13.4.2021 |
Objednávame si u Vás: -ochranné overaly |
StolTom, s.r.o |
52608794 |
52.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/95 |
20.4.2021 |
Za ochranné overaly |
StolTom, s.r.o |
52608794 |
52.14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/43 |
31.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -právne služby podľa usmernení a požiadaviek štatutára organizácie |
Mgr. Vlastimil Hajduk |
52623564 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/351 |
29.11.2023 |
Za poskytovanie právnych služieb |
Mgr. Vlastimil Hajduk |
52623564 |
1,156.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/14 |
1.2.2024 |
Za právne služby |
Mgr. Vlastimil Hajduk |
52623564 |
500.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_10_01 |
31.10.2019 |
Zmluva o poskytovaní právnych služieb |
doc.JUDr. Jozef Tekeli,PhD. &Associates, s.r.o. |
52651258 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/361 |
9.12.2021 |
Za právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
133.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/21 |
9.2.2022 |
Za právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
1,108.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/9 |
22.2.2021 |
Objednávame si u Vás: -respirátory |
Schnierer PDL s. r. o. |
52714365 |
382.50 EUR |