|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/40 |
16.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál a servisné práce vyp. techniky podľa požiadaviek |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/166 |
22.6.2018 |
Za tonery a servisné práce |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
269.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/306 |
26.11.2018 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
131.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/365 |
31.12.2018 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
83.92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/7 |
21.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál výpočtovej techniky |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/34 |
12.2.2019 |
za tonery MŠ |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
233.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/204 |
19.6.2019 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
161.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/263 |
5.9.2019 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
65.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/400 |
29.12.2019 |
Za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
33.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/15 |
4.4.2020 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál podľa nášho výberu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/104 |
22.4.2020 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
99.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/197 |
7.9.2020 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
78.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/301 |
2.12.2020 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
131.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/35 |
4.3.2021 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
79.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/22 |
29.4.2021 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál podľa nášho výberu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/97 |
29.4.2021 |
Za tlačiareň a tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
402.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/295 |
28.10.2021 |
Za tonery Obecný úrad a Materská škola |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
267.88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/19 |
25.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -UPS+akumulátor |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
168.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/83 |
22.3.2022 |
Za akumulátor k PC a nepretržitý zdroj napájania |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
168.79 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/52 |
15.9.2022 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43.00 EUR |