|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/170 |
4.9.2014 |
Za materiál - oprava jedálne Materská škola |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
129.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/171 |
5.9.2014 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,374.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/172 |
9.9.2014 |
Za kameramanské práce |
indievisual s.r.o |
47496193 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/173 |
11.9.2014 |
Za telefón obec 7/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/174 |
11.9.2014 |
Za myčku riadu a rýchlovarnnú kanvicu - MŠ |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
353.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/175 |
12.9.2014 |
Za servisný zásah - opravy kamerového systému |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
1,227.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/176 |
18.9.2014 |
Za opravu čerpadla ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
291.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/177 |
18.9.2014 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
65.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/178 |
18.9.2014 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
14.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/179 |
26.9.2014 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
104.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/18 |
17.2.2014 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/180 |
26.9.2014 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/181 |
26.9.2014 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
22.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/182 |
26.9.2014 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
28.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/183 |
26.9.2014 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/184 |
26.9.2014 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
171.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/185 |
26.9.2014 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3 Q 2014 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/186 |
1.10.2014 |
Za vodoinštalačné práce MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/187 |
1.10.2014 |
Za AVG Anti- Vírus |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
24.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/188 |
2.10.2014 |
Za elektro materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
147.83 EUR |