|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/327 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/328 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/329 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
75.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/33 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/330 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
84.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/331 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
56.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/332 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/333 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/334 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/335 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/336 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
100.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/337 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/338 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/339 |
8.11.2023 |
Za telefon 10/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/34 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
84.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/340 |
8.11.2023 |
za kosenie hrabanie zber odpadov a servisné práce |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
346.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/341 |
8.11.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
314.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/342 |
8.11.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
408.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/343 |
8.11.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
544.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/344 |
9.11.2023 |
Za vývoz TKO 10/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
540.05 EUR |