|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/363 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/364 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/365 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/366 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
68.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/367 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
82.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/368 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
102.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/369 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/37 |
7.3.2023 |
za odpratávanie snehu |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
275.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/370 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
81.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/371 |
11.12.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
631.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/372 |
12.12.2023 |
Za geodetické práce GO plán 110/23 |
Marek Furcoň |
54394651 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/373 |
13.12.2023 |
Za kosenie trávnikov jún 2023 |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
866.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/374 |
13.12.2023 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
451.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/375 |
28.12.2023 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
33.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/376 |
29.12.2023 |
Za montážne práce oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
347.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/377 |
29.12.2023 |
Za montážne a demontážne práce vianoč. dekorácia |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
432.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/378 |
29.12.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/379 |
29.12.2023 |
Za znalecký posudok p.č. 69/7 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/38 |
7.3.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 1.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/380 |
29.12.2023 |
za nehl. sl. VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6.48 EUR |