|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/316 |
30.10.2021 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
336.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/317 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
11.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/318 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
21.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/319 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
23.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/32 |
2.3.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/320 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
71.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/321 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
50.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/322 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
28.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/323 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
57.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/324 |
10.11.2021 |
za správu a spracovanie registratúry |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
568.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/325 |
10.11.2021 |
Za zabezpečenie činnosi zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/326 |
10.11.2021 |
Za kuchynský sporák MŠ |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
165.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/327 |
15.11.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
199.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/328 |
15.11.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
345.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/329 |
15.11.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
287.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/33 |
2.3.2021 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 1.Q 21 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/330 |
19.11.2021 |
Za servisné poplatky mapový portál |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/331 |
19.11.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/332 |
23.11.2021 |
Za vianočné ozdoby na verejné osvetlenie |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
1,330.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/333 |
26.11.2021 |
Za vývoz VOO a služby s tým spojené |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
176.59 EUR |