|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/8 |
24.1.2014 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
375,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/8 |
25.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -demontáž a montáž pódia KD |
Vojtech Oravec |
43106668 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/9 |
26.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -vlajky |
LIM PO Jesenná 1 |
36498 98 980 |
29,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/10 |
27.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014 |
Elena Výrosteková |
46916768 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/11 |
27.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014 |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/12 |
27.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014 |
Ivana Marhefková |
8455039043 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/13 |
27.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014 |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/14 |
27.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014 |
Branko Michlík |
43625339 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/15 |
28.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -opravu MR |
VA-KU-CO |
17122601 |
169,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/20 |
28.1.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
15,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/21 |
28.1.2014 |
za potraviny |
Elena Výrosteková |
46916768 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/22 |
28.1.2014 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
121,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/23 |
28.1.2014 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
211,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/24 |
28.1.2014 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
11,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/25 |
28.1.2014 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
9,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/9 |
29.1.2014 |
Za vývoz TKO vrecia |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
322,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/10 |
29.1.2014 |
Za elektrinu zál. FA |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2 433,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/26 |
31.1.2014 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
80,92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/6 |
1.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -revizie a servis gamatiek |
Gascentrum s.r.o |
31728481 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/11 |
3.2.2014 |
Za servis Plyn spotrebičov |
Gascentrum s.r.o |
31728481 |
100,00 EUR |