|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/324 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
134.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/325 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/326 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
62.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/327 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/328 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/329 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
75.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/330 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
84.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/331 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
56.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/332 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/333 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/334 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/335 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/336 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
100.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/337 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/338 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/354 |
5.11.2023 |
Za telefon 11/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/295 |
6.11.2023 |
Za vývoz BIO odpadu , dovz rúr a prenájom kosačky |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
319.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/296 |
7.11.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
924.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/297 |
7.11.2023 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/298 |
7.11.2023 |
Za elektrinu ČOV vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-27.22 EUR |