|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/54 |
5.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na minifutbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
73.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/280 |
6.10.2023 |
Za vývoz TKO 9/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
376.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/281 |
6.10.2023 |
Za telefon 9/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/282 |
6.10.2023 |
za poháre na minifutbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
73.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/283 |
9.10.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
457.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/284 |
9.10.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
862.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/285 |
9.10.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
320.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/287 |
13.10.2023 |
za nehl. sl. VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
7.08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/45 |
15.10.2023 |
Objednávame si u Vás: Spracovanie PHSR obce Č. Kláštor pre r.2024-30 |
Mgr. Ivana Babiaková - Dokumenty pre obce |
55724540 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/290 |
24.10.2023 |
za úpravu Rozpočtu ČOV 2 Smerdžonka |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
220.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/55 |
26.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -licenciu AVG SW - ochrana proti virom |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
35.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/291 |
27.10.2023 |
Za AVG Internet Security |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
35.69 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/56 |
30.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komína v MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/43 |
31.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -právne služby podľa usmernení a požiadaviek štatutára organizácie |
Mgr. Vlastimil Hajduk |
52623564 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/44 |
31.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie chodníkov, autobusových zastávok , verejných... |
Glevaňák Roman |
|
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/292 |
31.10.2023 |
Revízia komína MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/293 |
31.10.2023 |
Za osadenie rúry pri rybníku |
Lešek Matoniak |
40125751 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/294 |
31.10.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/322 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
84.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/323 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
158.60 EUR |