|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/36 |
10.6.2021 |
Objednávame si u Vás: -reklamné predmety, plakety |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
360,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/37 |
12.6.2021 |
Objednávame si u Vás: -technologický rozvádzač ČS |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 214,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/162 |
14.6.2021 |
Za knihy pre MŠ |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
15,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/163 |
17.6.2021 |
Za audioknihy -Knihy prísloví |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/164 |
21.6.2021 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
98,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/165 |
24.6.2021 |
Za projektovú dokumetáciu dopravného značenia |
Zaremprojekt s. r. o. |
52957128 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/166 |
24.6.2021 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
32,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/167 |
24.6.2021 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
113,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/168 |
24.6.2021 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
43,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/169 |
24.6.2021 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
1,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/170 |
24.6.2021 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
3,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/171 |
29.6.2021 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/172 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
210,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/173 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/174 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/175 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
13,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/176 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
56,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/177 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/178 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/179 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,92 EUR |