|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/103 |
10.5.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/104 |
10.5.2021 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
682,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/24 |
11.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/25 |
12.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -úpravu PD - miestna komunikácia M5 |
PRODESIGN STUDIO, s.r.o. |
36497011 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/120 |
12.5.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
135,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/121 |
12.5.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
385,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/122 |
12.5.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
206,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/123 |
13.5.2021 |
Za detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/26 |
16.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -opravu kosačiek, krovinorezov, traktora |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
240,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/27 |
17.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -dopravné značky |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
61,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/124 |
17.5.2021 |
za zabezpeč. činnosti zodpoved. osoby 1.polr.2021 |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_05_18 |
18.5.2021 |
Obchodná zmluva na nákup kníh |
Budzák Milan |
44 |
120,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_05_13 |
20.5.2021 |
Licenčná zmluva-Dodatok2 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
460,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/28 |
20.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -laminovačku a fólie pre MŠ |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
37,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/125 |
21.5.2021 |
Za údržbu bežeckých tratí a úpravu stopy za 2/21 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
72,52 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_05_10 |
24.5.2021 |
Zmluva zamestnávateľská DDS |
Uniqa d.d.s |
35977540 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_05_25 |
25.5.2021 |
ZoD |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
15 389,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/126 |
25.5.2021 |
Za úpravu PD Miestna komunikácia Rybník 2.časť |
PRODESIGN STUDIO, s.r.o. |
36497011 |
144,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/29 |
28.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -knihy pre MŠ |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
15,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/156 |
30.5.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
187,06 EUR |