|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/108 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/109 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/110 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/111 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
58,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/112 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
6,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/113 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/114 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/115 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/116 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
24,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/117 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
70,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/118 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/119 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/19 |
3.5.2021 |
Objednávanme si u Vás: -ručné kosenie trávnikov v obci Č.Kláštor. Podmienky sú stanovené... |
KORMIL s.r.o. |
51892081 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/20 |
4.5.2021 |
Objenávame si U Vás: -GP pre majekto právne vysporiadanie - Chodník od NKP - kláštor... |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/21 |
5.5.2021 |
Objednávame si u Vás: Čistenie ČS |
PVPS a.s. |
36500968 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/23 |
5.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu údajov na www.pieniny.sk |
Ing. Rudolf Kukura |
10759433 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/99 |
5.5.2021 |
Za vývoz TKO 4/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
244,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/100 |
5.5.2021 |
Za vytvorenie www stránky pieniny.sk a umiestenie |
Ing. Rudolf Kukura |
10759433 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/101 |
6.5.2021 |
Za telefon 4/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/102 |
6.5.2021 |
Za vývoz kalu z ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
284,37 EUR |