|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/120 |
18.5.2020 |
Za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/121 |
18.5.2020 |
Za opravy udržiavanie kosačiek |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
60,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/122 |
25.5.2020 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/123 |
25.5.2020 |
Za plastové profily |
ZSNP RECYKLING, a.s. |
36023841 |
195,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/124 |
1.6.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
72,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/125 |
1.6.2020 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/126 |
1.6.2020 |
Za detské ihrisko Materská škola |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
4 240,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/127 |
8.6.2020 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2 Q 2020 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/128 |
8.6.2020 |
Za nájom parciel 2020 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
112,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/129 |
8.6.2020 |
Za služby spojené s vývozom NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
562,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/130 |
8.6.2020 |
Za vývoz TKO 5/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
344,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/131 |
8.6.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
351,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/132 |
8.6.2020 |
Za revíziu multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/133 |
10.6.2020 |
Za telefón 5/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
71,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/134 |
11.6.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
123,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/135 |
11.6.2020 |
Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
102,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/136 |
11.6.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
565,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/137 |
15.6.2020 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
807,12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/26 |
15.6.2020 |
Objednávame si u Vás: - prenájom plošiny na orez drevín na nábreží Dunajca |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/138 |
16.6.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,42 EUR |