|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/217 |
18.12.2012 |
za hlasové a nehlasové služby /VO/ |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/218 |
18.12.2012 |
za FS 2011 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
21.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/219 |
18.12.2012 |
za pitný režim pre zamestnacov počas roka 2012 |
Ľubomír Regec |
37883887 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/211 |
10.12.2012 |
za prevádzkovanie ver. kanalizácie 4.Q 2012 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
589.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/212 |
10.12.2012 |
za telefón 11/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/213 |
10.12.2012 |
za účast. poplatok na výstave ITF Slovakia |
Incheba a.s. |
00211087 |
912.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/214 |
10.12.2012 |
za vyv. TKO 11/2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
127.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/210 |
6.12.2012 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,401.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/201 |
5.12.2012 |
Za vlajky EU a SR |
Luma s.r.o. |
36777935 |
33.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/202 |
5.12.2012 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
114.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/203 |
5.12.2012 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
121.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/204 |
5.12.2012 |
za potraviny |
AMI TRADE |
36725650 |
26.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/205 |
5.12.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
85.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/206 |
5.12.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
101.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/207 |
5.12.2012 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
5.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/208 |
5.12.2012 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
93.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/209 |
5.12.2012 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
10.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/200 |
3.12.2012 |
za geodet. práce n.n. roz. osvetl. ihriska |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
35.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/61 |
2.12.2012 |
Objednávame si u Vás: -výstavné priestory na výstave CR Slovákiatour BA |
Incheba a.s. |
00211087 |
1,262.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/62 |
2.12.2012 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komína MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
28.00 EUR |