|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/4 |
18.1.2013 |
za obecné noviny 2013 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
52.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/5 |
18.1.2013 |
Za nájom MŠ 1. polrok 2013 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/6 |
18.1.2013 |
Za prísl. k PC |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
49.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/7 |
18.1.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
87.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/2 |
17.1.2013 |
Za Podtatranské noviny 2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/1 |
15.1.2013 |
Za poradca podnikateľa 2013 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
11.30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpno - predajná zmluva |
9.1.2013 |
-predaj pozemku |
Ing. František Záleš |
830104 |
705.25 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_01_01 |
2.1.2013 |
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie-príloha pre rok 2013 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2,467.20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_01_01x |
2.1.2013 |
ZoD - úprava bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/1 |
2.1.2013 |
Objednávame si u Vás: -poradcu podnikateľa |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
11.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/2 |
2.1.2013 |
Objednávame si u Vás: -predplatné na rok 2013 - Obecné noviny |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
52.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/3 |
2.1.2013 |
Objednávame si u Vás: -tovar podľa nášho výberu -r.2013 |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/4 |
2.1.2013 |
Objednávame si u Vás: -pluhovanie snehu - r.2013 |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/5 |
2.1.2013 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podĺa nášho výberu -r.2013 |
Ivana Marhefková |
8455039043 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/6 |
2.1.2013 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2013 |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/7 |
2.1.2013 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2013 |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/8 |
2.1.2013 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2013 |
Daniel Výrostek |
8407209041 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/9 |
2.1.2013 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2013 |
Branko Michlík |
43625339 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/13 |
2.1.2013 |
Objednávame si u Vás: -potraviny poľa nášho výberu -r.2013 |
AMI TRADE |
36725650 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/228 |
31.12.2012 |
za účast. poplatok na výstave ITF Slovakia |
Incheba a.s. |
00211087 |
350.40 EUR |