|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/201 |
5.12.2012 |
Za vlajky EU a SR |
Luma s.r.o. |
36777935 |
33,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/60 |
1.12.2012 |
Objednávame si u Vás: -vlajky |
Luma s.r.o. |
36777935 |
30,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/60 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -dvojkolesový vozík |
Lugero s.r.o. |
36837822 |
104,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/293 |
25.10.2021 |
Za dvojkolesový vozík |
Lugero s.r.o. |
36837822 |
104,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/20 |
1.4.2019 |
Objednávame si u Vás: Výsadbu v projekte Revitalizácia plochy pri cyklochodníku... |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
1 230,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/238 |
17.7.2019 |
Za výsadbu v projekte Revitalizácia plochy pri |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
1 230,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/10 |
10.2.2011 |
Objednávame si u Vás: potraviny podľa nášho výberu |
Ľudmila Hrebíková |
41568931 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/33 |
6.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -zdrav. službu a sanitné vozidlo počas 43.roč. ZFS v Č.Kláštore v... |
Ľubovnianska nemocnica, n. o. |
37886851 |
840,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/197 |
13.10.2014 |
Za práce na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice |
Ľuboš Žilecký |
47026731 |
996,41 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/68 |
20.8.2014 |
Objednávame si u Vás: -stav. práce na rekonštr. HZ |
Ľuboš Žilecký |
47026731 |
996,41 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Nájomná zmluva |
23.2.2012 |
na parcely |
Ľuboš Kolodzej |
|
94,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/264 |
31.12.2015 |
Za pokosenie obecných pozemkov |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
140,00 EUR |
Detail |
Objednávka došlá |
O2015/71 |
25.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -kosenie verejných priestranstiev r.2015 |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
140,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_05_24 |
24.5.2017 |
Nájomná zmluva na prenájom pľn. pôdy |
Ľuboš Kolodzej |
|
42,67 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/57 |
23.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a monáž dažďových zvodov na OcÚ |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
580,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/176 |
17.7.2017 |
Za dodávku a montáž odkvapového systému na OcÚ |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
580,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/103 |
2.11.2017 |
Objednávame si u Vás: -materiál a montáž strechy skladu |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
1 130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/320 |
30.12.2017 |
Za materiál a montáž strešnej krytiny na sklade |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
1 130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/219 |
18.12.2012 |
za pitný režim pre zamestnacov počas roka 2012 |
Ľubomír Regec |
37883887 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/238 |
10.12.2013 |
Za pitný režim pre zamestnacov obce za rok 2013 |
Ľubomír Regec |
37883887 |
355,00 EUR |