|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/144 |
24.6.2020 |
Za spracovanie správy o odbornej prehliadke VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/150 |
8.7.2020 |
Za servis svietidiel ver.osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
151,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/32 |
21.8.2020 |
Objednávame si u Vás: -demontáž svietidiel VO-rekonštrukcia mostov |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
303,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/214 |
28.9.2020 |
Za elektromontážne práce VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
303,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/63 |
19.3.2021 |
Za práce pri oprave verejného osvetlenia v obci |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
724,92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/44 |
24.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -opravu VO na mostoch |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
4 454,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/243 |
16.9.2021 |
Za opravu ver. osvetlenia na mostoch s materiálom |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
4 454,03 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/80 |
11.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -kompletáž rozšírenia VO pri Rybníku |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1 080,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/377 |
28.12.2021 |
Za rozšírenie verejného osvetlenia pri rybníku |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1 080,12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/33 |
5.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -prekládku svietidiel VO medzi s.č. 17-18 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
389,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/181 |
27.6.2023 |
Za práce pri výmene svietidiel VO s.č. 17-18 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
389,82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/40 |
7.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -lokalitzáciu a odstránenie chyby na verejnom osv. |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1 302,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/258 |
25.9.2023 |
Za práce pri odstránení poruchy na VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
957,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/289 |
9.9.2023 |
Za práce na poruche VO s dodaním materiálu |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
344,18 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/40 |
18.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -opravu verejného osvetlenia - časť Smerdžonka, svietidlo na moste |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/231 |
6.8.2024 |
za opravu verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
345,53 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_05_25 |
1.6.2015 |
Obchodno kúpna zmluva |
Nowak Józef |
661223 |
803,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_06_17 |
17.6.2015 |
Nákup reziva |
Nowak Józef |
661223 |
50,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_07_15 |
22.7.2015 |
Obchodná kúpna zmluva |
Nowak Józef |
661223 |
112,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/31 |
19.8.2020 |
Objednávame si u Vás: -ležadlá pre MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
254,50 EUR |