|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/397 |
17.12.2019 |
Za obecné časopisy |
JADRO |
47560479 |
374.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/335 |
17.12.2020 |
Za obecný časopis |
JADRO |
47560479 |
220.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/78 |
8.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -gr.úpravu a tlač obecného časopisu č.1 a 2_2021 |
JADRO |
47560479 |
380.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/374 |
21.12.2021 |
Za obecný časopis 2021 |
JADRO |
47560479 |
380.16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/54 |
21.10.2022 |
Objednávame si u Vás: - grafiku pre el.verziu časopisu Červený Kláštor č 1 a 2/2022 |
JADRO |
47560479 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/356 |
30.12.2022 |
Za Obecný časopis grafika pre web |
JADRO |
47560479 |
216.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/57 |
2.9.2015 |
Objednávame si u vás: -potraviny pre ŠJ podľa nášho výberu |
DENAR s.r.o |
47552018 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/189 |
2.9.2015 |
Za potraviny |
DENAR s.r.o |
47552018 |
28.42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/12 |
31.3.2020 |
Objednávame si u Vás: -ošetrenie a výrub drevín podľa priloženej prílohy Ošetrenie a... |
STROMSERVIS s.r.o. |
47504404 |
4,998.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/253 |
23.10.2020 |
Za ošetrenie a údržbu brehového porastu toku |
STROMSERVIS s.r.o. |
47504404 |
4,998.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/172 |
9.9.2014 |
Za kameramanské práce |
indievisual s.r.o |
47496193 |
50.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/59 |
15.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -zhotovenie videozáznamu z akcii obce |
indievisual s.r.o |
47496193 |
50.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/51 |
5.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -vstupenky pre občanov obce na kult.predst. |
HeddyKeddy s.r.o. |
47489260 |
880.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/176 |
22.8.2016 |
Za vstupenky na stretnutie goralov v Pieninách |
HeddyKeddy s.r.o. |
47489260 |
880.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/11 |
12.2.2019 |
Objednávame si u Vás: -školenie Zákon o VO- ZsNH |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/78 |
18.3.2019 |
Za školenie |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
50.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/13 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: stojan na bicykle |
ARBIS s.r.o |
47381965 |
43.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/29 |
13.4.2015 |
Za stojan na bicykle 2 miestny |
ARBIS s.r.o |
47381965 |
43.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/7 |
27.1.2024 |
Za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/43 |
15.2.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6.12 EUR |