|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/49 |
6.9.2022 |
Objednávame si u Vás: -plakety pre jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
95,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/234 |
5.9.2022 |
prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 3.Q 2022 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/235 |
5.9.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/48 |
5.9.2022 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu vrstvy GIS |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/233 |
31.8.2022 |
Za športové poháre |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
59,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/231 |
30.8.2022 |
Za nájomné r.2022 |
SVP š.p. |
36022047000 |
8,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/232 |
30.8.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
72,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/230 |
26.8.2022 |
Za overenie meradla na ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 333,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/229 |
25.8.2022 |
Za servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
786,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/226 |
23.8.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
214,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/227 |
23.8.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
296,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/228 |
23.8.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
845,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/223 |
22.8.2022 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/224 |
22.8.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/225 |
22.8.2022 |
Za koleso do zahradného traktora |
Roman Matoniak |
50555553 |
65,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/219 |
9.8.2022 |
Za telefon 7/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/220 |
9.8.2022 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
957,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/221 |
9.8.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/222 |
9.8.2022 |
za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
558,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/217 |
8.8.2022 |
Za farbu a riedidlo |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
270,00 EUR |