Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_07_18 30.7.2017 ZoD - prístupový chodník MDZ, s.r.o. 26748851  8 936,47 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/72 28.7.2017 Objednávame si u Vás: -stavebné práce na MŠ Robert Pompa 45626103  929,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/71 27.7.2017 Objednávame si u Vás: -vstupenky na stretnutie goralov Občianske združenie Goralov žijúcich na spiši 42227721  1 080,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/188 26.7.2017 za kancelárske potreby PP comp. s.r.o. SNP 142 36782009  60,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/70 25.7.2017 Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu JD rozhlasy SK s.r.o. 44528035  183,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/186 24.7.2017 za svietidlá pre osvetlenie verejného parku Elektro Alica 31004369  2 926,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_07_17 21.7.2017 Zmluva o dotácii z rozpočtu obce RAMAGU, o.z. 42232473  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/185 21.7.2017 Za vykonané geodetické práce v k.ú. Č. Kláštor Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  504,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/69 19.7.2017 Objednávame si u Vás: -dodávku fontánky pred kostolom MANADA Trading s.r.o 46150668  248,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/176 17.7.2017 Za dodávku a montáž odkvapového systému na OcÚ Ľuboš Kolodzej 35214406  580,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/177 17.7.2017 Za tonery WebComs, s.r.o. 36516244  170,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/178 17.7.2017 Za vyprac. technickej dokumentácie Obchpdné korzo Ing. Adrián Gallik 50830724  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/179 17.7.2017 Za vytýčenie telekom sietí Slovak Telekom, a.s. 35763469  13,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/180 17.7.2017 Za spracovanie PD Miestna komunikácie rybník PRODESIGN STUDIO s.r.o. 36497011  1 068,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/181 17.7.2017 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  5,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/182 17.7.2017 Za telefón 6/2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469  60,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/183 17.7.2017 Za vývoz TKO za 6/2017 Materská škola EKOS spol. s r. o. 36168475  11,46 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/68 15.7.2017 Objednávame si u Vás: -úpravu asf. chodníka MDZ s.r.o. 26748851  1 103,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/67 10.7.2017 Objednávame si u Vás: -prevoz a demontáž Mária Bušová 50568868  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/172 7.7.2017 Za projektovú dokumentáciu Osvetlenie verejného Ing. Alena Galicová A-TYP 40128032  150,00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies