|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/244 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
1,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/245 |
30.9.2020 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
37,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/216 |
29.9.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/214 |
28.9.2020 |
Za elektromontážne práce VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
303,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/215 |
28.9.2020 |
Za opravu vedenia rozhlasu po búrke |
VA-KU-CO |
17122601 |
335,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/41 |
27.9.2020 |
Objednávame si u Vás: -opravu obecného rozhlasu po búrke |
VA-KU-CO |
17122601 |
151,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/209 |
22.9.2020 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
219,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/210 |
22.9.2020 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
27,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/211 |
22.9.2020 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
14,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/212 |
22.9.2020 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
3,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/213 |
22.9.2020 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
23,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/208 |
18.9.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
8,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/203 |
14.9.2020 |
Za telefón 8/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/204 |
14.9.2020 |
Za nájom plošiny orez stromov na nábreží Dunajca |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
384,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/205 |
14.9.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
589,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/206 |
14.9.2020 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
141,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/207 |
14.9.2020 |
Za elektrinu VO cintorín |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
130,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/202 |
8.9.2020 |
Za športové poháre |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
82,56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/42 |
7.9.2020 |
Objednávame si u Vás: -športové trofeje |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
82,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/197 |
7.9.2020 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
78,00 EUR |