|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/22 |
2.2.2012 |
Za majetkopr, vysp. pozemkov Cyklomagistrála |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/23 |
5.3.2012 |
za odhrňanie snehu na MK |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
41.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/24 |
5.3.2012 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
93.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/25 |
7.3.2012 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,401.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/26 |
8.3.2012 |
za telefón 2/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/27 |
11.3.2012 |
za vyv., TKO 2/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
84.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/28 |
15.3.2012 |
členské RZTPO |
RZTPO |
31955151 |
44.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/29 |
15.3.2012 |
za ceny na stolnotenisový turnaj |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
154.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/30 |
19.3.2012 |
Za prenosný ozvučovací systém |
BS Acoustic Radošovce |
36237809 |
141.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/31 |
19.3.2012 |
za prevádzkovanie ver. kanalizácie 1.Q 2012 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
589.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/32 |
19.3.2012 |
za toner a zdroj |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
55.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/33 |
20.3.2012 |
Za doménu Web hosting |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
79.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/34 |
20.3.2012 |
za aktualizáciu programov |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
62.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/35 |
20.3.2012 |
Za uverejnenie inzerátu v PN |
Podtatranské noviny vydaveteľské družstvo |
31669654 |
6.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/36 |
21.3.2012 |
za doménu pre obec |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/37 |
21.3.2012 |
za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
8.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/38 |
21.3.2012 |
za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
32.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/39 |
26.3.2012 |
Za ext. HDDa Toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
230.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/40 |
16.2.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
44.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/41 |
23.2.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
17.82 EUR |