|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/29 |
6.8.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu MR |
VA-KU-CO |
17122601 |
175.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/30 |
12.8.2011 |
Objednávame si u Vás: materiál -oprava MŠ |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
70.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/31 |
12.8.2011 |
Objednávame si u Vás: krovinorez |
Ján Mrug |
34918591 |
550.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/32 |
12.8.2011 |
Objednávame si u Vás: opravy kosačiek, krovinorezu |
Ján Mrug |
34918591 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/33 |
3.9.2011 |
Objednávame si u vás: tlačivá r.2011 |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/34 |
5.9.2011 |
Objednávame si u vás: knihy pre MŠ |
Vítezslav Fischer |
33950342 |
20.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/35 |
5.9.2011 |
Objednávame si u vás: tlač obecných novín 2 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
79.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/9 |
7.2.2012 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,925.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/7 |
7.2.2012 |
za vyv. TKO 1/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
129.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/8 |
7.2.2012 |
za mobil a int. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
91.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/5 |
31.1.2012 |
Za vlajky SR EU |
2Us.r.o. |
17315786 |
31.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/4 |
16.1.2012 |
za popl. za ved. účtu cyklo magistrála |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
128.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/3 |
12.1.2012 |
za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
46.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/2 |
19.1.2012 |
za uteráky MŠ |
Da M |
40398609 |
39.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/1 |
19.1.2012 |
za stoličky kancelárske |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
184.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/18 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
60.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/20 |
24.2.2012 |
za nájom pozemkov |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/21 |
24.2.2012 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
139.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/22 |
2.2.2012 |
Za majetkopr, vysp. pozemkov Cyklomagistrála |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/23 |
5.3.2012 |
za odhrňanie snehu na MK |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
41.40 EUR |