|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/5 |
17.1.2023 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie GP pre majetko právne vysporiadanie pozemku p.č. 870/3 |
Marek Furcoň |
54394651 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/71 |
3.4.2023 |
Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor |
Marek Furcoň |
54394651 |
200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/18 |
1.6.2023 |
Objednávame si u Vás: Oznámenie o zmene ZoD - Dodatok č.3 vrátane zverejnenia vo Vest. VO -... |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/37 |
24.8.2023 |
Objednávame si u Vás: Oznámenie o zmene ZoD - Dodatok č.4 vrátane zverejnenia vo Vest. VO -... |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/175 |
19.6.2023 |
Za vyprac. Oznámenia a zevrej, vo vestníku - ČOV 2 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/47 |
21.11.2023 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie znaleckého posudku na parcely: KNC č. 69/8, 69/7 k.ú.... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/241 |
31.8.2023 |
Za vyprac. Oznámenia a zevrej, vo vestníku - ČOV 2 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/379 |
29.12.2023 |
Za znalecký posudok p.č. 69/7 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_01_12 |
15.1.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
HS PIENAPu |
42028850 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/3 |
15.1.2021 |
Za internet Turbo MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/3 |
3.1.2022 |
za internet Turbo MŠ rok 2022 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/6 |
9.2.2023 |
Za internet turbo MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/8 |
27.1.2024 |
za internet Turbo MŠ 2024 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/256 |
26.10.2020 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
200.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/24 |
15.2.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
201.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/68 |
15.3.2018 |
Za vývoz TKO 2/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
201.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/40 |
26.2.2018 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
201.41 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_09_01_1PaTS |
23.9.2015 |
Zmluva o krátkodobom nájme |
1.PaTS na Dunajci, s.r.o. |
36501905 |
202.77 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/26 |
10.4.2018 |
Objednávame si u Vás: -letecké snímky obce Červený Kláštor |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
202.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/163 |
29.7.2015 |
Za oplechovanie dubových lavičiek a košov |
Labant Vasil |
35398825 |
204.00 EUR |