Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/325 31.10.2023 Za potraviny Jozef Laincz 52291944  60.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/34 3.7.2023 Objednávame si u Vás: -elektroinšralčné práce a materiál - strážny domček - parkovisko... Jozef Pompa 43800751  210.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/182 3.7.2023 Za elektroinštalačné práce Parkovisko Pod Hôrkou Jozef Pompa 43800751  210.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/74 2.12.2021 Objednávame si u Vás: -montážne práce na vianočnom osvetlení obce Jozef Sičár 31256015  750.72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/344 7.12.2021 Za montážne práce materiál a plošinu Jozef Sičár 31256015  750.72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/53 20.10.2022 Objednávame si u Vás: -montáž vianočnej výzdoby Jozef Sičár 31256015  216.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/322 5.12.2022 Za montáž vianočnej výzdoby Jozef Sičár 31256015  216.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/93 21.10.2017 Objednávame si u Vás: -montáž osvetlenia prístupového chodníka Jozef Šromovský 30616611  780.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/271 10.11.2017 Za napojenie osvetlenia parku,montáž svietidiel Jozef Šromovský 30616611  780.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/126 26.6.2014 Za osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014 Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38 40692680  800.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/34 2.6.2014 Objednávame si u Vás : osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014 Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38 40692680  800.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/16 1.3.2019 Objednávame si u Vás: -darčekové balenie pre oslavy MDŽ Jozefína Regecová 40124096  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/80 20.3.2019 za darčekové balenia k MDŽ Jozefína Regecová 40124096  240.48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/44 10.6.2017 Objednávame si u Vás: -HD Amiko Prenzión JR Servis 43666540  82.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/141 13.6.2017 Za HD Amiko Penzión JR Servis 43666540  82.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/5 7.1.2018 Objednávame si u Vás: -opravu miesiča cesta JR Servis 43666540  111.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/10 26.1.2018 Za opravu miesiča cesta v MŠ JR Servis 43666540  111.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/49 15.6.2017 Objednávame si u Vás: -kontajnery na kompostoviská JRK Waste Management s.r.o. 45423237  603.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/155 21.6.2017 Za kompostovisko JRK Waste Management s.r.o. 45423237  603.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/231 9.12.2013 Za publikáciu verejné obstaranie JUDr. Igor Kršiak s.r.o. 366665681  15.50 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies