Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2023/242 | 31.8.2023 | Nájomné za pozemky rok 2023 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 9.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2012/54 | 18.4.2012 | za autorské práva | SLOVGRAM | 17310598 | 33.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2013/74 | 18.4.2013 | za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. záznam | SLOVGRAM | 17310598 | 33.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/42 | 21.3.2014 | za autorské práva- verejný rozhlas | SLOVGRAM | 17310598 | 33.50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2015/24 | 13.4.2015 | Objednávame si u vás: -autorské práva MR | SLOVGRAM | 17310598 | 33.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/56 | 13.4.2015 | Za autorské práva MR | SLOVGRAM | 17310598 | 33.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2016/59 | 22.3.2016 | Za autorské práva | SLOVGRAM | 17310598 | 38.50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2017/21 | 19.2.2017 | Objednávame si u Vás: -odmeny umelcom | SLOVGRAM | 17310598 | 38.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2017/58 | 21.3.2017 | odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záz | SLOVGRAM | 17310598 | 38.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/77 | 26.3.2018 | Odmeny výkonným umelcom 2018 | SLOVGRAM | 17310598 | 38.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/1 | 20.1.2019 | Za odmeny výkonným umelcom za rok 2019 | SLOVGRAM | 17310598 | 38.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/81 | 30.3.2020 | Za odmeny výkonným umelcom za rok 2020 | SLOVGRAM | 17310598 | 38.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/12 | 4.2.2021 | Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas | SLOVGRAM | 17310598 | 38.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/19 | 8.2.2022 | Za odmeny výkonným umelcom za rok 2022 | SLOVGRAM | 17310598 | 38.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/7 | 9.2.2023 | Za odmeny výkonným umelcom | SLOVGRAM | 17310598 | 38.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/1 | 17.1.2024 | odmeny výkonným umelcom rok 2024 | SLOVGRAM | 17310598 | 38.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/220 | 4.11.2014 | za stavebné práce na rekonštrukcii požiarnej | Smrek Mikuláš | 33071179 | 973.69 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2014/80 | 15.10.2014 | Objednávame si u Vás: -stav. práce na rekonštr. HZ | Smrek Mikuláš | 33071179 | 973.69 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 15840-57/2015-PP | 5.12.2015 | Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného
dôchodkového... |
Sociálna poisťovňa | 30807484 | 0.00 |
Detail | Faktúra došlá | DF2012/161 | 8.10.2012 | za program školskej jedálne | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 229.00 EUR |