|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/6 |
1.2.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu PC na OcU |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
39.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/109 |
6.7.2012 |
za opravu počítača |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
25.00 EUR |
Detail |
Objednávka došlá |
O2012/33 |
20.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -opravu a profilaktiku PC |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
25.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/199 |
30.11.2012 |
za Battery do počítača - starosta |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
70.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/58 |
2.11.2012 |
Objednávame si u Vás: -batériu do PC |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/245 |
5.12.2014 |
Za toner HP originál |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
137.26 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/86 |
30.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -tonery, orig HP |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
137.26 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/10 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -tovar podľa nášho výberu |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/17 |
13.4.2015 |
Za tonery |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
145.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/43 |
29.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -dezinfekčný materiál COVID19 |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
113.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/257 |
29.10.2020 |
Za dezinfekčný materiál testovanie COVID |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
113.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/114 |
7.6.2013 |
Za divadelné predstavenie Zlatý kĺúčik |
COMEDIA |
35415339 |
100.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/31 |
30.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -divadelné predstavenie ku dňu detí BURATINO |
COMEDIA |
35415339 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/219 |
4.11.2014 |
za predstavenie divadla Commedia Poprad |
COMEDIA |
35415339 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/79 |
2.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -divadelné predstavenie počas odhalenia tabule Vranému |
COMEDIA |
35415339 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/94 |
3.6.2015 |
Vytriedenie evidovanie a usporiadanie registratúr |
COMMERCE INVEST s.r.o. |
36444154 |
1,188.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/50 |
3.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -vytriedenie archivnych dokladov |
COMMERCE INVEST s.r.o. |
36444154 |
271.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/174 |
15.8.2016 |
Za vytriedenie evidovanie uspor. registr. záznamov |
COMMERCE INVEST s.r.o. |
36444154 |
271.32 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_04_09 |
9.4.2015 |
ZoD na vytriedenie registratúrnych záznamov |
COMMERCE INVEST, s.r.o. |
36444154 |
1,188.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_08 |
15.10.2020 |
Dohoda o vzájomnej spolupráci uzatvorená podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elekt.... |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200.00 EUR |