|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/53 |
26.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
36.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/260 |
27.9.2023 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
36.16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/4 |
10.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -tlačívá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
10.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/12 |
30.1.2024 |
za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
10.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/261 |
31.12.2013 |
Za kosenie obecných pozemkov |
SHR Kolodzej Ľuboš |
|
136.72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/67 |
1.7.2013 |
Objednávame si u Vás: -kosenie obecných pozemkov |
SHR Kolodzej Ľuboš |
|
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/46 |
22.11.2023 |
Objednávame si u Vás: -opravu VO a inštaláciu Vianočnej výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
779.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/376 |
29.12.2023 |
Za montážne práce oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
347.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/377 |
29.12.2023 |
Za montážne a demontážne práce vianoč. dekorácia |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
432.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/16 |
16.2.2011 |
za elektro mat. a práce opr. VO |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
430.27 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/39 |
3.10.2011 |
Objednávame si u Vás: -opravu svietidiel VO |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
240.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/11 |
11.2.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu VO |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
430.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/68 |
21.5.2012 |
za NN prípojku na amfiteáter |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
2,342.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/24 |
1.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -realizáciu NNprípojky pre Amfik |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
2,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/184 |
31.10.2012 |
Za elektromont.materiál osvetlenie multif. ihriska |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
409.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/55 |
2.10.2012 |
Objednávame si u Vás: - dodávku elektromonážneho materiálu (multifunkčné ihrisko) |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/98 |
20.5.2013 |
Za mat. revíziu n.n. prípojky pre amfiteáter |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
113.39 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/24 |
15.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -revízia prípojky pre amfik -elektromateriál |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
115.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/205 |
29.10.2013 |
za vlajku SR |
Signo s.r.o. |
43930824 |
13.08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/58 |
25.10.2013 |
Objednávame si u Vás: -vlajku SR |
Signo s.r.o. |
43930824 |
13.00 EUR |