|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/199 |
15.10.2014 |
Za jazykový kurz anglického jazyka |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
130.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/70 |
16.9.2014 |
Objednávame si u Vás: -jazykový kurz |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
130.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/4 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -školenie |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
109.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/5 |
13.4.2015 |
Za školenie |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
109.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/76 |
23.4.2015 |
Za jazykový kurz anglického jazyka |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
109.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/43 |
5.8.2013 |
Objednávame si u Vás: -obecné vlajky |
Sedláková Zuzana Gavytex |
46661930 |
190.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/161 |
7.8.2013 |
Za Obecné vlajky |
Sedláková Zuzana Gavytex |
46661930 |
190.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/79 |
7.10.2017 |
Objednávame si u Vás: zabezpečenie všetkých pod- porných činností pre zabezpečenie... |
TWINS FIN s. r. o. |
46670696 |
320.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/344 |
31.12.2017 |
Za podpor. činn. pri podaní žiadosti Rek. dets.ihr |
TWINS FIN s. r. o. |
46670696 |
320.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/24 |
11.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/123 |
13.5.2021 |
Za detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_05_01a |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
Pltníctvo Pieniny, s.r.o. |
46727531 |
8,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_01 |
2.10.2020 |
Zmluva o finančnom dare |
Pltníctvo Pieniny, s.r.o. |
46727531 |
312.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/68 |
6.11.2016 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komínov |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/226 |
7.11.2016 |
Za revíziu komínových telies MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27.22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/97 |
26.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -kominárske práce |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/293 |
4.12.2017 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27.22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/70 |
12.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -kominárske práce pre MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/307 |
28.11.2018 |
Za kominárske práce Materská škola |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27.22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/70 |
30.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komínov |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27.22 EUR |