|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/24 |
19.6.2011 |
Objednávame si u Vás: servis váh pre M |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
62.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/131 |
20.6.2013 |
Za ciachovanie váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
72.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/33 |
1.6.2013 |
Objednávame si u Vás: -ciachovanie váh v MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/134 |
7.7.2015 |
Za servis váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
75.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/46 |
25.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -servis váh pre MŚ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
75.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/43 |
8.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -servis váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
58.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/140 |
12.6.2017 |
Za servis váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
58.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/28 |
15.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -kalibráciu váh v MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
56.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/159 |
22.5.2019 |
Za nastavenie váh v Materskej škole |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
56.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/21 |
23.2.2011 |
za materiál oprava bojlera MŠ |
SIMA Janka Janíčková |
37236156 |
236.14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/14 |
20.2.2011 |
Objednávame si u Vás: materiál- bojler MŠ |
SIMA |
37236156 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/55 |
18.4.2012 |
Za mat. MŠ opr.WC |
SIMA |
37236156 |
439.18 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/17 |
5.4.2012 |
Objednávame si u Vás: -materiál MŠ,WC |
SIMA |
37236156 |
440.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/110 |
9.7.2012 |
za mat. opr. WC na parkovisku Pod Hôrkou |
SIMA |
37236156 |
104.04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/34 |
26.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -tovar podľa nášho výberu |
SIMA |
37236156 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/164 |
8.10.2012 |
za materiál - oprava ver. WC |
SIMA |
37236156 |
149.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/51 |
7.9.2015 |
Objednávame si u Vás: .vodovodný materiál |
SIMA |
37236156 |
36.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/169 |
10.9.2015 |
Za vodovodný materiál na opravy v MŠ |
SIMA |
37236156 |
36.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/225 |
25.11.2013 |
Za výrobu reklamy - nápis |
Igor Marhefka |
37237501 |
264.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/54 |
10.11.2013 |
Objednávame si u Vás: -výrobu a montáž reklamného nápisu na budovu OcÚ |
Igor Marhefka |
37237501 |
264.00 EUR |