Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2011/24 19.6.2011 Objednávame si u Vás: servis váh pre MŒ Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh 37116321  62.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/131 20.6.2013 Za ciachovanie váh MŠ Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh 37116321  72.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2013/33 1.6.2013 Objednávame si u Vás: -ciachovanie váh v MŠ Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh 37116321  72.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/134 7.7.2015 Za servis váh MŠ Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh 37116321  75.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2015/46 25.6.2015 Objednávame si u Vás: -servis váh pre MŚ Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh 37116321  75.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/43 8.6.2017 Objednávame si u Vás: -servis váh MŠ Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh 37116321  58.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/140 12.6.2017 Za servis váh MŠ Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh 37116321  58.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/28 15.4.2019 Objednávame si u Vás: -kalibráciu váh v MŠ Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh 37116321  56.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/159 22.5.2019 Za nastavenie váh v Materskej škole Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh 37116321  56.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/21 23.2.2011 za materiál oprava bojlera MŠ SIMA Janka Janíčková 37236156  236.14 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2011/14 20.2.2011 Objednávame si u Vás: materiál- bojler MŠ SIMA 37236156  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/55 18.4.2012 Za mat. MŠ opr.WC SIMA 37236156  439.18 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/17 5.4.2012 Objednávame si u Vás: -materiál MŠ,WC SIMA 37236156  440.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/110 9.7.2012 za mat. opr. WC na parkovisku Pod Hôrkou SIMA 37236156  104.04 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/34 26.5.2012 Objednávame si u Vás: -tovar podľa nášho výberu SIMA 37236156  0.00  
Detail Faktúra došlá DF2012/164 8.10.2012 za materiál - oprava ver. WC SIMA 37236156  149.82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2015/51 7.9.2015 Objednávame si u Vás: .vodovodný materiál SIMA 37236156  36.74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/169 10.9.2015 Za vodovodný materiál na opravy v MŠ SIMA 37236156  36.74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/225 25.11.2013 Za výrobu reklamy - nápis Igor Marhefka 37237501  264.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2013/54 10.11.2013 Objednávame si u Vás: -výrobu a montáž reklamného nápisu na budovu OcÚ Igor Marhefka 37237501  264.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies