|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/38 |
7.3.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 1.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706.16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/23 |
18.6.2023 |
Objednávame si u Vás čistenie ČS Červený Kláštor |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/140 |
6.6.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 2.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706.16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_12_31 |
4.1.2024 |
Dodatok k zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie pre rok 2024 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2,897.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/244 |
7.9.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 3.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/347 |
27.11.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 4.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706.16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/8 |
18.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -PD modernizácia a optimalizácia ČOV1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,209.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/45 |
21.2.2024 |
Za modernizáciu a optimalizáciu ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,209.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/49 |
1.3.2024 |
Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 1.Q2024 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
724.45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/39 |
19.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -náterovú farbu, riedidlo |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
270.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/217 |
8.8.2022 |
Za farbu a riedidlo |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
270.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_11_24 |
25.11.2017 |
ZoD Modernizácia a rozšírenie detského ihriska |
MIPE Invest, s.r.o. |
36837075 |
143,991.23 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/60 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -dvojkolesový vozík |
Lugero s.r.o. |
36837822 |
104.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/293 |
25.10.2021 |
Za dvojkolesový vozík |
Lugero s.r.o. |
36837822 |
104.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_05_29 |
22.6.2023 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu Č. OKD-28052023ČK |
BM WORK AGENCY, s.r.o. |
36840084 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/36 |
7.5.2017 |
Objednávame si u Vás: -el.časopis Grant |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/102 |
9.5.2017 |
Predpaltné za elektronický časopis GRANT |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/100 |
8.6.2015 |
Za zošity MŠ |
Ing.Patrik Šamaj - PrintCity |
36941093 |
8.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/56 |
22.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľku |
Ing. Bartuš Róbert |
37058339 |
26.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/174 |
7.7.2017 |
Za informačnú tabuľku |
Ing. Bartuš Róbert |
37058339 |
26.10 EUR |