|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/57 |
13.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -ubytovanie počas sl. cesty |
Travel Wine Brno |
63496593 |
190.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/283 |
13.10.2021 |
Za telefon 9/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_10_04 |
12.10.2021 |
MEMORANDUM O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI
|
Nadácia PSK pre podporu rodiny |
52283208 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/56 |
12.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -servis plynového kotla pre MŠ s dopravou |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
275.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/281 |
12.10.2021 |
Za vývoz TKO MŠ 3. Q 2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
22.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/282 |
12.10.2021 |
Za dodávku čerpadla na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,216.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_10_07 |
7.10.2021 |
ZoD TIK Červený Kláštor |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
21,095.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/279 |
7.10.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/280 |
7.10.2021 |
Za rohože |
LUANA, spol. s r.o. |
36198064 |
19.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/259 |
5.10.2021 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_10_04x |
5.10.2021 |
ZoD ŽoNFP z PROGRAMU IROP |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/256 |
4.10.2021 |
Za AVG program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
35.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/257 |
4.10.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/258 |
4.10.2021 |
Za vývoz TKO 9/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
510.75 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_09_30 |
30.9.2021 |
Zmluva na nájom pozemku |
Oravec Slavomír, Ing. |
4 |
358.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/260 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
6.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/261 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
173.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/262 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/263 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/264 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15.44 EUR |