|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/252 |
29.9.2022 |
za opravu krovinorezu |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
158.65 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_09_21 |
27.9.2022 |
Protokol č.02819/2022-OV-0250242/22-00 o odovzdaní nehnuteľností do vlastníctva obce - Obec... |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/250 |
23.9.2022 |
Za aktualizáciu Rozpočtu autobusové zastávky 1a 2 |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/251 |
23.9.2022 |
Za aktualizáciu Rozpočtu ČOV 2 Smerdžonka |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
220.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/246 |
22.9.2022 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
9.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/247 |
22.9.2022 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
19.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/248 |
22.9.2022 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
60.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/249 |
22.9.2022 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
20.95 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_08_02 |
21.9.2022 |
Mandátna zmluva |
Ing. Jaroslav Kolodzej-KOLWEX |
10770879 |
4,800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/242 |
20.9.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
820.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/243 |
20.9.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
254.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/244 |
20.9.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
260.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/241 |
19.9.2022 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3.24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/52 |
15.9.2022 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/51 |
13.9.2022 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
26.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/50 |
12.9.2022 |
Objednávame si u Vás: -odvlhčovač do MŠ |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
186.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/240 |
12.9.2022 |
Za Workoutové ihrisko s doplnkovými fitnes prvkami |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
5,036.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/245 |
12.9.2022 |
Za ČOV 2 Smerdžonka 1. čiastka |
CEDIS s.r.o. |
50607383 |
11,487.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/236 |
8.9.2022 |
Za telefón 8/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/237 |
8.9.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
396.70 EUR |