|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/178 |
19.6.2023 |
za výmenu a opravu zvodov na KS |
Jozef Birošík |
32404867 |
270.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/23 |
18.6.2023 |
Objednávame si u Vás čistenie ČS Červený Kláštor |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/22 |
17.6.2023 |
Objednávame si u Vás vývoz kalov z ČOV Červený Kláštor |
PVPS a.s. |
36500968 |
400.70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/21 |
16.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -statický posudok vrchnej stavby budovy ČOV2 Smerdžonka Červený... |
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. |
31677550 |
780.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_05_31 |
8.6.2023 |
Dodatok č.3 k ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... |
CEDIS, s.r.o. |
50607383 |
684,820.06 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_06_07 |
8.6.2023 |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/161 |
8.6.2023 |
Za mobil starosta |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
252.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/162 |
8.6.2023 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednaj osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/163 |
8.6.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
212.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/164 |
8.6.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
66.11 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/26 |
7.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -dekontamináciu chladiaceho boxu pre zosnulých |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
89.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/27 |
7.6.2023 |
Objednávame si u Vás: - spotrebný materiál pre výpočtovú techniku |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/158 |
7.6.2023 |
Za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
89.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/159 |
7.6.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
83.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/160 |
7.6.2023 |
Za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/139 |
6.6.2023 |
Za vývoz TKO 5/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
543.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/140 |
6.6.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 2.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/141 |
6.6.2023 |
Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 2.čiastka |
Lešek Matoniak |
40125751 |
13,965.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/33 |
5.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -prekládku svietidiel VO medzi s.č. 17-18 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
389.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/19 |
2.6.2023 |
Objednávame si u Vás -úpravu asf. chodníkov pred aut. zastávkami-6ks |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
0.00 |