|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/272 |
26.11.2016 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
46.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/273 |
26.11.2016 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/235 |
25.11.2016 |
Za smetnú nádobu |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
34.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/271 |
22.11.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
44.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/232 |
16.11.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/233 |
16.11.2016 |
Za ele.práce a mat. na Parkovisku Pod Hôrkou a WC |
ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Šromovský |
30616611 |
160.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/234 |
16.11.2016 |
Za elektro práce a mat. na Obecnom Penzióne |
ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Šromovský |
30616611 |
198.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/70 |
15.11.2016 |
Objednávame si u Vás: -elektroinštalačné práce |
ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Šromovský |
30616611 |
359.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/236 |
15.11.2016 |
Za prestieranie KD |
EUROMAT |
7541024197 |
49.95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/71 |
14.11.2016 |
Objednávame si u Vás: -prestieranie pre KD |
EUROMAT |
7541024197 |
49.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/231 |
11.11.2016 |
Za vypracov. žiadosti o poskyt. dotácie Envirofond |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/230 |
9.11.2016 |
Za Projekt. dokum. pre ÚR MK a chodník Pastrník |
miles projekt s.r.o. |
50123220 |
990.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/270 |
8.11.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
59.83 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_11_08 |
8.11.2016 |
Prevádzkovanie ČOV - príloha 2017 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2,557.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/226 |
7.11.2016 |
Za revíziu komínových telies MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/227 |
7.11.2016 |
Za vývoz TKO 10/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
160.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/228 |
7.11.2016 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,907.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/229 |
7.11.2016 |
Za telefón 10/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59.99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/68 |
6.11.2016 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komínov |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/225 |
2.11.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
99.34 EUR |