|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/307 |
28.11.2018 |
Za kominárske práce Materská škola |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/308 |
28.11.2018 |
Za doplnenie údajov v digitálnej mape obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
25.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/306 |
26.11.2018 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
131.20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_11_22 |
22.11.2018 |
DOHODA UPSVaR č. 18/46/054/121
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
28,415.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/305 |
21.11.2018 |
Za organizáciu VO - Rozšírenie stokovej siete |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
720.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/304 |
20.11.2018 |
Za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79.20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_11_16 |
16.11.2018 |
ZoD Rozšírenie stokovej siete-2.časť |
ARPROG, a.s. |
36168335 |
129,939.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/302 |
16.11.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
540.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/303 |
16.11.2018 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
236.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/301 |
15.11.2018 |
Za nehlasové služby Verejné osvetlenie |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_10_17 |
14.11.2018 |
Dodatok k ZoD |
Glavačko,s.r.o. |
50789848 |
13,651.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/300 |
12.11.2018 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
981.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_11_06 |
9.11.2018 |
Zmluva o nájme pozemku |
Kuc Drahomír |
1 |
633.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/299 |
9.11.2018 |
Za vlajky EU |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
29.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/275 |
8.11.2018 |
Za plakety pre poslancov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
79.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/276 |
8.11.2018 |
Za materiál a svietidlá kD javisko a ČOV |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
285.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/277 |
8.11.2018 |
Za telefón 10/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/278 |
8.11.2018 |
Za vyvoz TKO 10/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
227.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/274 |
5.11.2018 |
Za vlajky SR |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
55.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/271 |
2.11.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69.42 EUR |