|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/63 |
7.5.2012 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,925.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/64 |
9.5.2012 |
Za telefón 4/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
110.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/65 |
10.5.2012 |
Za antivir. program |
ESET s.r.o |
31333532 |
31.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/66 |
14.5.2012 |
za náradie / § 50 j/ |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
150.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/67 |
14.5.2012 |
za sprac. PD - N.N amfiteáter |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
135.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/68 |
21.5.2012 |
za NN prípojku na amfiteáter |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
2,342.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/69 |
21.5.2012 |
Za pripojenie odber. miesta ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
45.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/70 |
21.5.2012 |
za stravne listky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
558.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/71 |
22.5.2012 |
Za posteľné prádlo MŠ |
Martin Kačír-Katex |
40292088 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/72 |
24.5.2012 |
Za rúru - kanal . PVC |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
168.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/73 |
24.5.2012 |
Za tonery a kanc. materiál |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
90.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/74 |
31.5.2012 |
Za Zamagurské noviny 5-12/2012 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/75 |
31.5.2012 |
za betónové striešky |
BAUMONT |
10768092 |
328.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/76 |
31.5.2012 |
za posk. sl. real. projektu Cyklomagistrála |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
99.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/77 |
4.6.2012 |
Za manipuláciu s kontajnerom ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
97.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/78 |
4.6.2012 |
za vrecia na TKO ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/79 |
5.6.2012 |
za mobil a int. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
115.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/80 |
5.6.2012 |
za real. Ver. obst. rek. VO |
Ing. Ladislav Glitta |
14290391 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/81 |
5.6.2012 |
za syst. podporu urbis |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
195.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/82 |
5.6.2012 |
za vyv. TKO 5/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
211.54 EUR |