|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/328 |
30.10.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
14.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/329 |
30.10.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
47.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/330 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/331 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/332 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
27.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/333 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/334 |
30.10.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
12.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/335 |
30.10.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
22.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/336 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
51.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/337 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/338 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
40.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/339 |
30.10.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
228.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/340 |
30.10.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
24.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/341 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
5.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/343 |
11.11.2019 |
Za telefón 10/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/344 |
11.11.2019 |
za revíziu gamatiek a revízne správy |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
365.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/345 |
11.11.2019 |
Za vývoz TKO 10/19 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
296.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/346 |
11.11.2019 |
Za vyprac. žiadosti Rekonšt. autob. zastávok a VO |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1,260.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/347 |
11.11.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/348 |
11.11.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,238.00 EUR |