Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2019/15 29.3.2019 Objednávame si u Vás: -zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby -spracovanie dokumentácie GDPR... NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 36515001  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/3 20.1.2019 Za kabaretné pásmo Guraľskie pošodky Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  150.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_01_28 6.2.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce GORALINGA - Mgr. Ingrid Majeriková 43675000  150.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_10_12 12.10.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce HS PIENAPu 42028850  150.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/31 2.6.2021 Objednávame si u Vás: -PD - trvalé dopravné značenie komunikácia M5 Zaremprojekt s. r. o. 52957128  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/165 24.6.2021 Za projektovú dokumetáciu dopravného značenia Zaremprojekt s. r. o. 52957128  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/17 14.2.2023 Za odpluhovanie snehu aut. zastávok a ver. pries. Roman Glevaňák 43630715  150.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2024_02_13 13.2.2024 Dodatok č.2 k nájomnej zmluve z 7.3.2013 ZEW, a.s. 490785702  150.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2024_06_12 17.6.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce RAMAGU, o.z. 42232473  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/164 8.10.2012 za materiál - oprava ver. WC SIMA 37236156  149.82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/46 18.7.2019 Objednávame si u Vás: Zatrávňovacie tvárnice 80ks s dopravou do obce Červený Kláštor Ondutech s.r.o. 52361179  149.77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/241 18.7.2019 Za zatrávňovacie tvárnice Ondutech s.r.o. 52361179  149.77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/327 11.12.2020 Za profiliy na lavičky do parku ZSNP RECYKLING, a.s. 36023841  149.65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/284 15.10.2021 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  148.86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/68 15.4.2013 Za tonery a príslušenstvo k PC WebComs, s.r.o. 36516244  148.31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/188 2.10.2014 Za elektro materiál Elektro Alica 31004369  147.83 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/65 17.8.2014 Objednávame si u Vás: -elektromateriál Elektro Alica 31004369  147.83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/285 30.9.2019 Za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  147.68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/142 3.9.2012 za potlač hrnčekov MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  147.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/249 17.9.2021 Za vodu verejné WC PVPS a.s. 36500968  147.59 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies