|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/136 |
2.6.2023 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
518.88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/15 |
31.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -dovybavenie interieru kuchynky KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
516.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/55 |
9.3.2018 |
Za vybavenie kuchynky KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
516.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/197 |
20.11.2012 |
za dodávku a montáž strešného okna kostol |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
516.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/85 |
13.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -pokos pozemkov vo vlastníctve obce |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
514.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/5 |
15.1.2024 |
Objednávame si u Vás: - revíziu a servis plynových zariadení |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
513.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/37 |
12.2.2024 |
za revíziu a servis gamatiek |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
513.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/258 |
4.10.2021 |
Za vývoz TKO 9/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
510.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/106 |
11.4.2022 |
za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
510.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/78 |
26.3.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
510.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/132 |
12.5.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
507.61 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/50 |
16.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -montáž svietidiel VO |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
505.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/156 |
22.6.2017 |
Za montáž svietidiel na VO |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
505.98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/58 |
24.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -GP cesta Rybník,spresnené zamerania |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
504.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/185 |
21.7.2017 |
Za vykonané geodetické práce v k.ú. Č. Kláštor |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
504.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/41 |
15.2.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
502.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/155 |
29.7.2013 |
Za opravu Miestneho rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
502.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/348 |
12.12.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
500.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/69 |
10.3.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
500.09 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/57 |
1.11.2012 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž strešného okna (kostol Sv. Trojice) |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
500.00 EUR |