|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/40 |
27.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -celoplošnú dezinfekciu odberného miesta v Červenom Kláštor vo... |
Obec Lechnica |
00696293 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/323 |
7.12.2020 |
za dezinfekciu odberového miesta Covid |
Obec Lechnica |
00696293 |
50.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_03_30 |
12.4.2021 |
Zmluva o spolupráci pri umiestňovaní túlavých psov |
Útulok Kežmarok |
377865580 |
50.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/54 |
15.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -PD cyklochodník - dotlač |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/287 |
15.10.2021 |
Za PD cyklochodník most č. 5 |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
50.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/48 |
5.9.2022 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu vrstvy GIS |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/285 |
18.10.2022 |
Za aktualizáciu vrstvy VODOVOD v dig. mape |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
50.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/7 |
1.2.2023 |
Objednávame si u Vás: - vytýčenie telekom.káblov KNC p.c. 52/1 a pred RD32 /web portál... |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/6 |
18.1.2013 |
Za prísl. k PC |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
49.97 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/71 |
14.11.2016 |
Objednávame si u Vás: -prestieranie pre KD |
EUROMAT |
7541024197 |
49.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/236 |
15.11.2016 |
Za prestieranie KD |
EUROMAT |
7541024197 |
49.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/75 |
26.3.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
49.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/14 |
11.2.2020 |
služby- Pracovná zdravotná služba |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
49.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/326 |
30.11.2018 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
49.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/224 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
49.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/316 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
49.68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/72 |
31.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -environmentálnu výchovu |
Petrušková Miroslava Mgr. |
´x |
49.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/249 |
1.12.2016 |
Za environmentálnu výchovu |
Petrušková Miroslava Mgr. |
´x |
49.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/9 |
20.1.2022 |
Objednávame si u Vás: antigenové testy |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
49.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/7 |
20.1.2022 |
za antigenové testy |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
49.50 EUR |