Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/98 2.5.2017 Za Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Centrum rozvoja turozmu PSK 45733244  390.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/70 6.4.2016 Za prezentáciu na www.ubytovanie na Slovensku Ubytovanie na Slovensku .EU 47924365  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/292 4.12.2017 za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4.Q/2017 W-Control, s.r.o. 36804207  639.41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/220 7.9.2017 za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3.Q/2017 W-Control, s.r.o. 36804207  639.41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/153 20.6.2017 za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2.Q/2017 W-Control, s.r.o. 36804207  639.41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/35 6.3.2017 za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1.Q/2017 W-Control, s.r.o. 36804207  639.41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/248 5.12.2014 Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4. Q 2014 W-Control, s.r.o. 36804207  616.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/185 26.9.2014 Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3 Q 2014 W-Control, s.r.o. 36804207  616.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/102 5.6.2014 Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2 Q 2014 W-Control, s.r.o. 36804207  616.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/29 7.3.2014 Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1 Q 2014 W-Control, s.r.o. 36804207  616.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/211 10.12.2012 za prevádzkovanie ver. kanalizácie 4.Q 2012 W-Control, s.r.o. 36804207  589.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/149 14.9.2012 za prevádzkovanie ver. kanalizácie 3.Q 2012 W-Control, s.r.o. 36804207  589.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/31 19.3.2012 za prevádzkovanie ver. kanalizácie 1.Q 2012 W-Control, s.r.o. 36804207  589.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/236 15.11.2016 Za prestieranie KD EUROMAT 7541024197  49.95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/311 12.12.2017 Za prepravu na výjazdové rokovanie OZ -Javorki Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  38.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/135 9.7.2014 Za prenájom Alu prestrešenia tribúny počas ZFS Milan MIKITA , Dolná 118 41182910  1,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/173 2.7.2018 Za preloženie a rozšírenie Verejného osvetlenia O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  4,044.23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/253 13.10.2017 Za predprimárne vzdelávanie Marián Medlen - JURISDAT 11821973  16.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/115 3.5.2022 Za predaj Pož. hasiacich prístrojov TATRAHASIL, s.r.o. 36501930  79.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/131 22.5.2018 Za pravidelné revízie el. zariadení Ľubomír Krempaský 41571134  765.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies