|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/268 |
12.9.2019 |
Za antivírový program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
31.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/287 |
27.10.2022 |
Za antivírový program |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
35.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/65 |
10.5.2012 |
Za antivir. program |
ESET s.r.o |
31333532 |
31.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/64 |
10.4.2013 |
Za antivir. program |
ESET s.r.o |
31333532 |
40.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/7 |
20.1.2022 |
za antigenové testy |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
49.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/132 |
9.8.2012 |
Za alikvótna časť tech. zabezp. 36.ročníka ZFS |
Podtatranské osvetové stredisko |
37781201 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/83 |
22.3.2022 |
Za akumulátor k PC a nepretržitý zdroj napájania |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
168.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/285 |
18.10.2022 |
Za aktualizáciu vrstvy VODOVOD v dig. mape |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/325 |
11.12.2020 |
Za aktualizáciu stavebných rozpočtov k PD |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
220.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/234 |
16.12.2015 |
Za aktualizáciu stavebných rozpočtov autob .zast. |
Ing. Vladimír Dublej PRO.KAL |
40128881 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/288 |
15.10.2021 |
Za aktualizáciu rozpočtu stavby most. č. 5 |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/251 |
23.9.2022 |
Za aktualizáciu Rozpočtu ČOV 2 Smerdžonka |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
220.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/250 |
23.9.2022 |
Za aktualizáciu Rozpočtu autobusové zastávky 1a 2 |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/31 |
16.2.2016 |
za aktualizáciu programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/16 |
7.2.2018 |
Za aktualizáciu programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/3 |
27.1.2024 |
za aktualizáciu programu MŠ ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
57.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/95 |
26.4.2017 |
Za aktualizáciu programu cintoríny |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
12.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/91 |
3.4.2019 |
Za aktualizáciu programov za rok 2019 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
156.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/41 |
8.3.2016 |
Za aktualizáciu programov za rok 2016 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
156.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/25 |
13.4.2015 |
Za aktualizáciu programov v zmysle zmluvy a dodat. |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
156.00 EUR |