|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/100 |
8.6.2015 |
Za zošity MŠ |
Ing.Patrik Šamaj - PrintCity |
36941093 |
8.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/53 |
28.3.2014 |
za zneškodnenie odpadov na skládke |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
4.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/139 |
9.6.2017 |
Za znalecký posudok |
Ing. Anna Kleinová |
1023615538 |
69.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/254 |
22.10.2020 |
Za značenie autob. zastávok a plakety pre jubilan |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
233.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/65 |
31.3.2017 |
Za žinenky, sieťový rebrík a športový set pre MŠ |
NOMILAND s.r.o |
36174319 |
221.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/34 |
12.2.2020 |
Za zber šatstva 2019 |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/162 |
28.5.2019 |
Za zatrávńovacie tvárnice |
BauWeb s. r. o. |
44751419 |
258.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/293 |
20.11.2020 |
Za zatravňovacie rohože Detského ihriska |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
2,595.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/5 |
24.1.2018 |
Za Zamagurské noviny 2018 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/10 |
4.1.2017 |
Za Zamagurské noviny 2017 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/207 |
13.11.2015 |
Za za OPP a náradie § 54 Šanca na zamestnanie |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
59.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/184 |
13.10.2015 |
Za vyvvoz TKO MŠ 3. Q /2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
20.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/166 |
8.9.2015 |
Za vyvvoz TKO 8/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
311.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/155 |
17.8.2015 |
Za vyvvoz TKO 7/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
315.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/58 |
13.4.2015 |
Za vyvvoz TKO 3/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
109.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/224 |
4.12.2015 |
Za vyvvoz TKO 112015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
132.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/195 |
7.8.2017 |
Za vyvoz TKO 7/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
288.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/169 |
9.8.2016 |
Za vyvoz TKO 7/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
310.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/175 |
7.7.2017 |
Za vývoz TKO 6/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
258.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/127 |
6.6.2017 |
Za vyvoz TKO 5/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
318.36 EUR |